如果代收款代付款,這樣處理可以。
你好,公司剛開立對公戶,法人從自己私戶轉了1萬塊錢到對公戶,過幾天又從對公戶把錢全部轉到自己私人賬戶上了,請問存款時會計憑證可以借銀行存款,貸其他應付款對嗎?,轉走錢后是否可以做,借:其他應付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對嗎?
#提問#請問老師代收的天然氣費和公維原來在個人戶,現(xiàn)在一筆轉物業(yè)公賬了,能否這樣做賬務,借其他應收款-王,貸其他應付款-天然氣,公維,借銀行存款,貸其他應收款-王
請問老師,老板手中有家公司之前一直未經(jīng)營,剛好老板有一親戚需要一個新賬戶向銀行申請貸款,老板便在該公司未經(jīng)營期間將公司賬戶借給其親戚向銀行申請貸款,銀行發(fā)貸款后將錢打款到公司賬戶上,該親戚直接將這筆貸款的錢從公司賬戶轉賬到其債務人賬戶進行還款,同時每月打錢進公司賬戶還貸款,分錄可不可以這么做?①銀行發(fā)貸款,借:銀行存款 貸:長期借款。②該親戚用貸款償還其個人債務,借:其他應收款 貸:銀行存款。 ③親戚轉錢進公司賬戶,借:銀行存款 貸:其他應收款。④銀行收回貸款,借:長期借款 貸:銀行存款。不知這么做賬行不行,然后還有以上走賬中,其他應收款科目的二級科目應該用那個?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)每個月有一筆錢進賬公戶對公戶,但這筆錢得給個人轉出去, 公戶對私戶,那進賬的這筆錢可以記代收款行嗎?借銀行存款,貸其他應付款-王,然后把這筆錢轉出去,借其他應付款(王)貸銀行存款,老師這樣行嗎?謝謝
個人私戶轉社保費進公戶,這個錢記入其他應付款-代付社保費會計科目。當公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應付款-代付社保費。當公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應付款-代付社保費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業(yè)務分錄嗎?借:其他應收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師意思對方公戶轉到物業(yè)公戶錢可按代收記,然后可把這筆錢轉給個人對吧?謝謝
因為我不清楚你這個是什么錢,你也沒有說是什么錢,要是代收款你這樣處理是對,我只是舉例子。
老師我也不清楚這啥錢,是主任說這錢每個月有了但得給她了,如圖這樣做行不?
我看了這個轉賬的用途是預付款。
這個是物業(yè)公司收到的預付款。除非業(yè)務取消或者是轉錯了,或者什么原因才會退回來,正常收的物業(yè)款是不退的。
不是,老師這不是物業(yè)水電費,對方不能走私戶,所以得先轉物業(yè)公戶再轉給主任,不知這啥錢了,實際上就是給主任個人代收的一個錢,我也不知啥錢,說是每個月得轉,這樣做行嗎?謝謝
那你問一下你的主管,他要說代收的錢,咱就按你第1個那個分錄就對。