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Q

老師管理費(fèi)用里有個(gè)交際應(yīng)酬費(fèi),是不是招待費(fèi)啊

2020-11-04 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 13:53

你好 對(duì)? 就是?招待費(fèi)

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 13:54

我怎么沒(méi)有找到個(gè)招待費(fèi)的呢?老師租房子的押金走什么科目啊

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 13:56

另外這個(gè)壓金是老板墊付的,他要做投資款

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:04

你好 明細(xì)科目自己增加 押金 記其他應(yīng)收款?? 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本?

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 16:31

老師10月份的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多1分錢,10月份進(jìn)項(xiàng)稅是高鐵車票計(jì)算稅額是59,這個(gè)月申報(bào)表怎么填報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:34

你好 正常填寫附表一和附表二 高鐵的填寫附表二的8B和10行?

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 16:36

謝謝老師,那個(gè)1分錢怎么弄???

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:37

你好 1分錢是啥情況 尾差 ?

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 16:45

老師是的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:03

你好 尾差造成的 記營(yíng)業(yè)外收支? 多支付記營(yíng)業(yè)外支出 少付記營(yíng)業(yè)外收入??

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 17:07

老師是進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多一分,這個(gè)也需要記賬嘛?那加記扣除這也需要記賬嘛?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:15

你好同學(xué):? 正常做賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 17:21

老師這個(gè)申報(bào)表我填錯(cuò),不知道怎么填的,這是第一次填

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:23

你好 按實(shí)際銷售額和進(jìn)項(xiàng)填寫就可以了?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:23

你好 進(jìn)項(xiàng)多不用交增值稅??

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快賬用戶8816 追問(wèn) 2020-11-04 17:26

我就是那樣填的啊,但顯示錯(cuò)誤

我就是那樣填的啊,但顯示錯(cuò)誤
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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:55

你好 看不太清楚 您查詢 一下第三列填寫對(duì)不對(duì)?

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你好 對(duì)? 就是?招待費(fèi)
2020-11-04
你好,建議你增加一個(gè)招待費(fèi)。
2023-09-27
都是一個(gè)意思的,本質(zhì)就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2024-10-31
您好,這個(gè)是屬于的哈
2023-04-15
你好,如果都是招待公司以外的人,這兩個(gè)沒(méi)有區(qū)別的。
2022-08-06
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