你好 對(duì)? 就是?招待費(fèi)
老師管理費(fèi)用里有個(gè)交際應(yīng)酬費(fèi),是不是招待費(fèi)啊
老師,用于招待費(fèi)的買的酒可以抵扣嗎分錄是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-招待費(fèi)嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和交際應(yīng)酬費(fèi)有什么不一樣呢
企業(yè)所得稅能扣除的招待費(fèi)是發(fā)生額的60% 請(qǐng)問(wèn)我公司是建筑企業(yè) ,有管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),和建筑項(xiàng)目成本——招待費(fèi),這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是包含所有項(xiàng)目成本里面的招待費(fèi)之和還是僅僅計(jì)算管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是屬于招待費(fèi)嗎
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒(méi)接觸過(guò)
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷了,可以在這個(gè)月一次性攤銷完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫(kù)存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說(shuō)不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒(méi)有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn),,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn):我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
我怎么沒(méi)有找到個(gè)招待費(fèi)的呢?老師租房子的押金走什么科目啊
另外這個(gè)壓金是老板墊付的,他要做投資款
你好 明細(xì)科目自己增加 押金 記其他應(yīng)收款?? 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本?
老師10月份的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多1分錢,10月份進(jìn)項(xiàng)稅是高鐵車票計(jì)算稅額是59,這個(gè)月申報(bào)表怎么填報(bào)
你好 正常填寫附表一和附表二 高鐵的填寫附表二的8B和10行?
謝謝老師,那個(gè)1分錢怎么弄???
你好 1分錢是啥情況 尾差 ?
老師是的呢
你好 尾差造成的 記營(yíng)業(yè)外收支? 多支付記營(yíng)業(yè)外支出 少付記營(yíng)業(yè)外收入??
老師是進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多一分,這個(gè)也需要記賬嘛?那加記扣除這也需要記賬嘛?
你好同學(xué):? 正常做賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師這個(gè)申報(bào)表我填錯(cuò),不知道怎么填的,這是第一次填
你好 按實(shí)際銷售額和進(jìn)項(xiàng)填寫就可以了?
你好 進(jìn)項(xiàng)多不用交增值稅??
我就是那樣填的啊,但顯示錯(cuò)誤
你好 看不太清楚 您查詢 一下第三列填寫對(duì)不對(duì)?