1、企業(yè)繳納社保費(fèi)用時(shí)做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款—社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計(jì)提社保時(shí)分錄為, 借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 3、發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))。

你好老師,單位社保費(fèi)計(jì)提,繳納,單位和個(gè)人分別怎么做分錄
計(jì)提工資時(shí)單位的社保怎么提,銀行扣單位和個(gè)人的,會計(jì)分錄怎么做?
老師,計(jì)提社保單位和個(gè)人的會計(jì)分錄怎么做?
老師請問計(jì)提社保單位部分和個(gè)人部分怎么做會計(jì)分錄
社保個(gè)人部分和單位部分都是單位承擔(dān)了,怎么做計(jì)提繳納分錄
老師,個(gè)人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費(fèi)720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個(gè)賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進(jìn)銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢

