有風險的每個月按照比例結論他不一定準確,而且得需要看一下有沒有發(fā)票,你按比例結轉影響庫存余額 能調整的最好調整一下, 要不你的庫存余額有影響

老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉賬的話,也是直接轉到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
新接手一個中小型制造業(yè)公司,以前賬很亂,銀行回單挑一部分記賬,每個月到了月底統(tǒng)一記賬,就是按照當?shù)囟愗摰雇葡略鲋刀愡M項是多少,然后挑一部分進項入賬,這樣對嗎?至于原材料出庫,出多少都是根據本月銷售的貨物進行湊數(shù),結轉生產成本,結轉產成品,最后到營業(yè)成本,請問老師這樣的核算是正確的嗎?我以前沒做過制造業(yè),他們這樣做好像是為了在一個合理稅負范圍內,不讓稅務局找到,所以每個月倒推
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結轉成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉,然后不還結轉的型號車少了的情況?那怎么做???因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師您好,我接手了一家賬,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準則,去年10月-今年6月的工資沒有發(fā),部分工資是今年的9月銀行發(fā)的,但是之前的會計每個月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了,我現(xiàn)在把之前他的計提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計提和發(fā)放,請問下老師,之前他每個月都有結轉工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄,400萬左右(借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估)而且沒有在企業(yè)所得稅前調增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來,我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關鍵是這兩個月根本沒有收入,我沒有辦法結轉成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會有主營業(yè)務成本這個科目了,而且是負數(shù)
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費旅游,這個旅游費我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
公司購買了辦公室 如果是從價是要交什么稅 稅點是多少
老師,廠房和廠房里的設備一起租賃我可以都按不動產9%開票嗎,設備必須按有型不動產開呢
老師,殘保金是從什么開始,企業(yè)就要交啊,2000年嗎?從什么時候開始小微企業(yè)才可以免交
網球培訓費開票稅目是什么?包括場地費,教練費及燈光費等等
老師,計提工資是計提本月工資嗎,比如我計提10月的工資,就是我11月報10月的工資合計嗎
老師,你好,我們工作做虧損分析,這個具體怎么做啊,我這樣做,有一個問題,就是1號營業(yè)點到24年,就不是同一個業(yè)務了,這個具體怎么做,才能簡單明了
老師,你好,公司在銷售時發(fā)生的運輸費用,因為是邊采購邊銷售,我全部進費用了,能把之前3季度的部分費用紅沖,在4季度進成本嗎?可有什么風險?
單位在兩個地方吃飯,發(fā)票時間都開成同一天時間,可以報銷嗎?
這里的24年殘疾人就業(yè)保障金的本期應納費額是怎么計算的呢?
老師,目前賬上庫存商品余額是0,如果我要調整,是不是每個月的賬都要重新做,也會影響財報數(shù)據,之前稅務申報的財報是不是也得調整,然后按實際紅沖之前每月結轉的主營業(yè)務成本,如果有暫估還得補上嗎,工作量感覺很大
他之前的你不要調整,你得看一下他是不是少做了入庫或者是多結轉的成本 你要是修改之前的話,那你最好讓他自己修改 有問題劃分問題也是他的 人家他之前的你不能隨便調整