同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金

#提問#老師請問社保單位部分和個人部分都是公司承擔,不需要扣回員工個人的,那么個人部分需要計提嗎?整 個計提分錄怎樣做?
老師好,請問計提社保時單位部分和個人部分需要分開計提嗎?正確的會計分錄應該是怎么做的呢?
老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發(fā)放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?
老師請問計提社保單位部分和個人部分怎么做會計分錄
社保個人部分和單位部分都是單位承擔了,怎么做計提繳納分錄
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計做?
一般納稅人報表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項目么?
老師我們是貨運代理公司,上游車隊開過來的票是9個點,那我們是不是也要開9個點出去,如果其中有些費用,稅法上是允許開6個點的,但車隊統(tǒng)一是以運輸費形式開給我們,全部9個點,那我們是不是也必須開9個點?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報工資,這兩月工資申報一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調增,讓我們準備勞動合同等證明工資真實性來反駁他的質疑,這個應該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導期管理設置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務,能讓供應商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿版T3 BOM單設置了耗用量,實際領用只能按設置的耗用量來領嗎?如是實際耗用與設置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答
老師這部分只是計提的保險費用嗎 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資
同學,你好 不是,這個是工資
是保險費用的工資嗎
同學,你好 是這個員工的應計工資
好的老師 感謝
不客氣, 祝工作順利
計提工會經費怎么做會計分錄
1.借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費 2.
好的老師 感謝
不客氣, 祝工作順利
老師請問退回的工資怎么做分錄呢?
同學,你好 做紅字分錄