你好,計提社保的時候,只需要計提單位的部分。個人部分不需要計提,個人部分的社保在計提的工資里面體現(xiàn) 計提單位部分的時候,分錄是 借:生產(chǎn)成本,管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?
你好老師,單位社保費計提,繳納,單位和個人分別怎么做分錄
計提工資時單位的社保怎么提,銀行扣單位和個人的,會計分錄怎么做?
老師,請問計提社保和支付社保怎么做會計分錄,比如說社保單位負擔900元,個人負擔100元
老師,計提社保單位和個人的會計分錄怎么做?
老師請問計提社保單位部分和個人部分怎么做會計分錄
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
個人部分怎么做會計分錄
你好,個人部分在計提的工資里面體現(xiàn),不需要單獨計提個人社保 借:生產(chǎn)成本,管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
計提工資時把社保減除了
你好,計提工資的時候 借:生產(chǎn)成本,管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 這個金額是應(yīng)付工資的金額,包括了個人應(yīng)當負擔的社保金額?