你好,抵扣不了增值稅的 借管理費用,招待費 貸銀行存款做這個
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
老師,酒店為了以后開業(yè)招聘的員工,1、借長期待攤費用-開辦費 貸應(yīng)付職工薪酬 可以嗎?2、是不是以后開業(yè)了,在計提的時候每個部門員工計提到 借:銷售費用——工資 管理費用——工資(管理人員) 貸 :應(yīng)付職工薪酬 第一筆分錄對嗎,要不要調(diào)呀
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應(yīng)付職工薪酬。
購買酒,借管理費用一招待費,應(yīng)交稅費,進項貸銀行存款 老師這里酒不能抵扣吧,怎么做分錄?
老師,用于招待費的買的酒可以抵扣嗎分錄是 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-招待費嗎
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
【母題1·多選題·2020年】企業(yè)采取的下列措施中,能夠減少營運資金需求的有( )?! ?A.加速應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn) B.加速存貨周轉(zhuǎn) C.加速應(yīng)付賬款的償還 D.加速固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 老師幫我解析一下這個題
老師,有會計從業(yè)資格證了還必要重新考個會計初級證嗎?
老師,剛?cè)肼氁患夜?,賬務(wù)處理有好幾個主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務(wù)是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒有財務(wù)軟件,請問現(xiàn)在我要怎么開展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導(dǎo),謝謝
老師,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有煤炭銷售,可以增加洗煤業(yè)務(wù)嗎?
股東人數(shù)是多少?我好像記得哪里說是2-50,哪個對的
老師,公司有兩個股東,占股45%的股東有1萬的實繳資金,另一個未實繳過資金,現(xiàn)在占股55%的股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一個股東,現(xiàn)在公司有未分配利潤30萬,這種情況怎么樣處理?
老師,我做內(nèi)賬,外帳公司扣增值稅我怎么做賬?扣附加稅怎么做賬?可以用管理費用-各項稅費,這個科目嗎,
老師,如果7月收到實收資本70萬,請問幾時申報印花稅?具體稅目是什么?
老師,我公司是水路運輸公司,我上游公司1月運費要到3月先開票確認收入,但是我1月已經(jīng)付我下游公司燃油費,委托承運人運費已開進項發(fā)票,我1月可以抵扣結(jié)轉(zhuǎn)成本不?
好的老師
不用客氣,工作愉快。