對,不能抵扣,記入管理費用招待費里面

購買酒,借管理費用一招待費,應(yīng)交稅費,進項貸銀行存款 老師這里酒不能抵扣吧,怎么做分錄?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、3月補充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費用-業(yè)務(wù)執(zhí)行費 8920.35 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1159.65 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1159.65 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1159.36 貸:銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅
借:管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費做了進項稅,接下來應(yīng)該怎么改?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責(zé)任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負全責(zé),是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費,5%的,這種合適嗎?
分錄怎么做的
我上面分錄不對吧
借管理費用招待費 貸銀行存款
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。