借:管理費用-招待費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
業(yè)務(wù)招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務(wù)招待費 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務(wù)招待費2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、3月補充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅
借:管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費做了進項稅,接下來應(yīng)該怎么改?
業(yè)務(wù)招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進項,那這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額怎處理?
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進項轉(zhuǎn)出,有多的進項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
這個發(fā)票還要認證嗎?
都那樣做了就要認證才跟申報表一致