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借:管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費做了進項稅,接下來應(yīng)該怎么改?

2024-04-27 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 16:56

借:管理費用-招待費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶5174 追問 2024-04-27 16:59

這個發(fā)票還要認證嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 16:59

都那樣做了就要認證才跟申報表一致

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借:管理費用-招待費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-27
借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:管理費用—招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-25
同學你好 這些分錄對的
2021-03-26
你好,首先先說你這個憑證哈,你這個憑證,咱應(yīng)該是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,這是小企業(yè)會計準則的。然后呢,你做完這個憑證以后,嗯,你結(jié)轉(zhuǎn)的那個結(jié)轉(zhuǎn)稅款的那個憑證倒是沒錯。
2022-05-23
可以的,沒問題的,賬務(wù)處理完全正確。
2022-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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