借:管理費用-招待費 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
業(yè)務招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務招待費 16824.69,應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務招待費2187.21,貸應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、3月補充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅
借:管理費用-招待費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費做了進項稅,接下來應該怎么改?
業(yè)務招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務招待費應交稅費應交增值稅進項稅額貸記其他應付款,,不可以抵扣進項,那這個應交稅費應交增值稅進項稅額怎處理?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應付賬款,計入當時損益,會計分錄,能否,借應付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
高新企業(yè),制造業(yè),目前生產(chǎn)的都是樣機,產(chǎn)量小,還未大批量的生產(chǎn),只有客戶確定可以使用才會大批量生產(chǎn),這個時間段可能會很長,也可能最終不能投入生產(chǎn),目前大部分都是小批量生產(chǎn)的樣機。 可以做為主營業(yè)務收入嗎?可以算研發(fā)收入嗎?
在計算土地增值稅扣除金額時,包括契稅嗎?房企和非房企,新建房和存量房有區(qū)別嗎?
這個發(fā)票還要認證嗎?
都那樣做了就要認證才跟申報表一致