你好對的 是這么做的
上月已抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師 請問 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個(gè)月已經(jīng)先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專用發(fā)票,分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3、申報(bào)表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個(gè)怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時(shí)候補(bǔ)開就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個(gè)銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
酒水招待客人屬于個(gè)人消費(fèi),不允許抵扣的。對吧?
是對的 是這么做的
如果已經(jīng)報(bào)完稅了,這調(diào)整涉及損益變動(dòng),能不能下個(gè)月再調(diào)整進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
可以的 但是盡量不要這么做 一旦稅務(wù)局查賬要求嚴(yán)格的就屬于多抵扣