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老師 請問 業(yè)務招待費 進項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經(jīng)先計入待認證進項了。 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證 借:業(yè)務招待費 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出

2020-11-02 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 16:35

是的,是這樣賬務處理的

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是的,是這樣賬務處理的
2020-11-02
您好!這樣操作是正確的
2021-03-25
同學你好 不能抵扣的 要轉(zhuǎn)出 招待費的進項不能抵扣
2021-03-25
同學你好 這些分錄對的
2021-03-26
可以的,沒問題的,賬務處理完全正確。
2022-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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