你好,需要申報(bào)個(gè)稅,你沒有職工嗎?沒有職工的話,申報(bào)法人的信息收入填寫0。
老師,我們是個(gè)體工商戶,稅費(fèi)種核定里面只有經(jīng)營(yíng)所得稅沒有個(gè)人所得稅,但是我們這個(gè)月雇了幾個(gè)員工,已經(jīng)給他們繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn),我想問一下這幾個(gè)人用申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
個(gè)體戶,當(dāng)月申報(bào)頁面沒有個(gè)稅這項(xiàng),是不用申報(bào)是嗎?稅種核定只有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
老師好 個(gè)體工商戶 申報(bào)個(gè)稅 只需要申報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得嗎? 我們新開一家個(gè)體戶 稅務(wù)局沒有核定工資代扣代繳 只核定了老板的經(jīng)營(yíng)所得稅 這種情況 我需要主動(dòng)讓稅務(wù)局核定申報(bào)員工工資嗎?
老師,個(gè)體戶的稅費(fèi)種認(rèn)定中個(gè)人所得稅只核定了經(jīng)營(yíng)所得,但是有員工需要發(fā)工資,是不是也得報(bào)個(gè)人所得稅綜合申報(bào)所得?那是不是要去稅務(wù)局增加稅費(fèi)種認(rèn)定?
老師,圖片是稅務(wù)局核的稅種,個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),個(gè)稅里還有個(gè)工資薪金所得,這個(gè)不需要申報(bào)吧?
我司上年有兩份服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬的服務(wù)費(fèi)沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營(yíng)業(yè)額,由于我們是暫估服務(wù)費(fèi)成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估?
公司前臺(tái)的logo制作費(fèi)用計(jì)入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務(wù)局里,預(yù)繳稅款里水利基金的申報(bào)選哪個(gè)?
殘保金是今年報(bào)去年的,明年報(bào)今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設(shè)備,現(xiàn)在處置了,賣給個(gè)人收廢品的,應(yīng)如何開票?那個(gè)稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務(wù)的 會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹費(fèi) 這個(gè)款怎么做會(huì)計(jì)分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請(qǐng)問一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。
你們不需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅呀,你這個(gè)是企業(yè),不是個(gè)體戶。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,您是從個(gè)稅,征收品目工資薪金所得,判斷這是企業(yè)的嗎
企業(yè)所得稅呀,他上面核定的是這個(gè)
明白謝謝老師
不用客氣,工作愉快