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老師,請問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會計分錄

老師,請問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會計分錄
2025-08-28 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 14:32

你好對沖就可以的根據(jù)實際情況

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快賬用戶8569 追問 2025-08-28 14:40

我本來也對沖的,發(fā)現(xiàn)還掛著

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齊紅老師 解答 2025-08-28 14:40

那這家單位實際沒欠款對嗎

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什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
同學你好,借2202.01應(yīng)付賬款-2700貸2022.02應(yīng)付賬款-2700
2022-05-19
你好? ? 你掛的 是? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎 ?? 你是要收取對方名揚公司的 陳列費? 那這個是你們的收入嗎 ? 那怎么會掛應(yīng)付賬款 借方去放著??
2021-05-10
你好,你這個先把賬套整個拷貝回來,然后去核對,看是什么時候開始對不上的。然后根據(jù)賬去更正報表。
2025-08-25
你好,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸期的應(yīng)付款匯算清繳,納稅調(diào)減。
2023-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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