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老師,請問一下同一個業(yè)務(wù)設(shè)置了兩個科目編號,我現(xiàn)在想把科目合并了,內(nèi)容是2202.01應(yīng)付賬款-某公司借方2700. 2022.02應(yīng)付賬款-某公司貸方13500,這個科目要怎么合并在其中一個科目上,我把重復(fù)的編號刪了

2022-05-19 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 19:21

同學(xué)你好,借2202.01應(yīng)付賬款-2700貸2022.02應(yīng)付賬款-2700

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:24

老師,是2022.01的余額是在借方,這樣合并總的余額不對,貸方多了

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:25

2022.01借方余額2700,2022.02的余額是在貸方.有13500

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:31

老師,是不是01做在貸方,沖掉之前借方的金額,然后在02的借方增加金額,麻煩解答一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:41

同學(xué)你好,我上面的金額是負(fù)數(shù)

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:44

不客氣,祝你工作順利!

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:46

再確認(rèn)一下,01借方是負(fù)數(shù)2700.02借方為正還是為負(fù)

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:47

02貸方做負(fù)數(shù),這樣才能平了

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快賬用戶3595 追問 2022-05-19 19:48

在借方正數(shù)也能平呀

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:49

是的,做在借方正數(shù)

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同學(xué)你好,借2202.01應(yīng)付賬款-2700貸2022.02應(yīng)付賬款-2700
2022-05-19
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
你好,同學(xué)。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細(xì)償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
同學(xué)你好 年底處理不能這樣對沖的,該收的收,該付的付才行的
2020-12-17
你好,借應(yīng)付賬款錯誤的,貸應(yīng)付賬款正確的,增加一個二級科目就可以了。
2022-09-19
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