同學(xué)你好,借2202.01應(yīng)付賬款-2700貸2022.02應(yīng)付賬款-2700
老師你好:公司目前正在建設(shè)中:購買了一大型設(shè)備有合同價,我之前是做的借:在建工程 貸#應(yīng)付賬款。但是我為了方便很多在建工程的款項核算,想在在建工程下設(shè)一個二級科目-預(yù)付款(進(jìn)度款),此時我應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢?
老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,請問一下同一個業(yè)務(wù)設(shè)置了兩個科目編號,我現(xiàn)在想把科目合并了,內(nèi)容是2202.01應(yīng)付賬款-某公司借方2700. 2022.02應(yīng)付賬款-某公司貸方13500,這個科目要怎么合并在其中一個科目上,我把重復(fù)的編號刪了
老師啊,請問一下,就是我們有一個往來的應(yīng)付賬款,下面二級科目那個公司名字寫錯了,那個名字錯了一個字,是五月份的憑證,現(xiàn)在我要把它改成正確的,需要怎么改動呢?是重新設(shè)置一個應(yīng)付賬款二級科目,還是在原來基礎(chǔ)上把錯誤的字改為正確的字?
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務(wù)費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
老師,是2022.01的余額是在借方,這樣合并總的余額不對,貸方多了
2022.01借方余額2700,2022.02的余額是在貸方.有13500
老師,是不是01做在貸方,沖掉之前借方的金額,然后在02的借方增加金額,麻煩解答一下,謝謝
同學(xué)你好,我上面的金額是負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!
再確認(rèn)一下,01借方是負(fù)數(shù)2700.02借方為正還是為負(fù)
02貸方做負(fù)數(shù),這樣才能平了
在借方正數(shù)也能平呀
是的,做在借方正數(shù)