同一供應商有應收、應付,日常分開記:應付記 “應付賬款 - 供應商”,應收記 “應收賬款 - 供應商” 。若協(xié)商抵賬,簽對沖協(xié)議后,做分錄借 “應付賬款 - 供應商”,貸 “應收賬款 - 供應商” ,不建議直接合并賬戶,避免業(yè)務混淆、增加風險。
老師,有個問題。我們的一個A公司和一個供應商簽了合同,但是A公司沒做賬,所以我們的B公司和供應商簽了一個代付合同。我們用B公司給供應商付款,但是供應商開票開的是A公司抬頭。我現(xiàn)在不知道怎么辦了?
請問同客戶和供應商是同一人,現(xiàn)在應收和應付互沖減,但一個是歐元一個是美元,應該怎樣做分錄?
接手別人的賬,同一個客戶,有預收也有應收,同一個供貨商有預付和應付,奇怪不?
老師好,請問同一個客戶的應收賬款和預收賬款,同一個供應商的應付賬款和預付賬款,同一供應商的其他應付和其他應收款科目,在實務中可以抵銷的嗎?
供應商免除了我們一部分貨款,合同金額和收到的發(fā)票金額都是62500,實際付款50000,剩下的12500供應商就不要了,應該怎么記賬?
老師麻煩問下,一般納稅人,跨區(qū)域的2%點的稅,8月份的沒有錢,沒辦法交。 9月份報稅之前交掉可以不?
乳制品牛奶 免稅嗎
請問26年1月到6月的300萬是為啥不確認當年的投資收益啊?
代賬公司注銷,清算報備了,稅務注銷顯示這個,是是查賬嗎
實操經驗的老師解答一下:公司是做家具行業(yè),訂做的。現(xiàn)在公司要上系統(tǒng),財務應該怎么開展工作,家具行業(yè)的成本不好核算,不知道啟用不啟用成本核算這塊。財務怎么去組織?還是說哪個部門帶頭?應該怎么開展
這個現(xiàn)值指數(shù),+3000是啥意思呢???現(xiàn)在
老師你好,做憑證時發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元,個稅應該是89.95元(完稅憑證89.95元),但出納做工資表時將個稅寫成89.98元,工資銀行也已經支付了,現(xiàn)在導致給員工多扣0.03元,科目余額表上個稅也虛增了0.03元,個稅貸方多了0.03元,現(xiàn)在怎么做賬務處理,謝謝(會計新手)
b修改后的條款以公允價值計量為什么不對
老師開的增值稅發(fā)票,填入數(shù)量和金額后 系統(tǒng)自動計算的單價后面小數(shù)點有七八位,能在數(shù)量和總金額不變的情況下,改成保留四位嗎
生產型企業(yè)自己生產自己領用的產品用結轉主營業(yè)務成本嗎,如果不需要那結轉成本的分錄是什么?
如果對沖的話,應付賬款計借方還是貸方比較好
同學你好 沖的時候借應付賬款