1.不需要交稅,去申請(qǐng)收購(gòu)發(fā)票這個(gè)開(kāi)是免稅的,或者是對(duì)方去稅局代開(kāi)免稅發(fā)票,2 ,這個(gè)是按9% ,這個(gè)你取得免稅發(fā)票,按這個(gè)免稅發(fā)票金額*9% ,這個(gè)銷項(xiàng)稅額-免稅發(fā)票金額*9% 去交增值稅
我們是水產(chǎn)初加工公司 1.從漁民收購(gòu)來(lái)的海魚(yú)如何拿到票,需要交稅嗎? 2.我們銷售初加工后的魚(yú)干,開(kāi)增值稅票需要繳納多少稅,具體是如何計(jì)算的。 我們是一般納稅人企業(yè),實(shí)在感謝。
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來(lái)之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來(lái)的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開(kāi)了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒(méi)有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開(kāi)具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開(kāi)具發(fā)票一直未申報(bào)納稅,對(duì)方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對(duì)方讓我們22年12月底前開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方想我們開(kāi)具9個(gè)點(diǎn),如果一定開(kāi),我們想加稅點(diǎn)費(fèi)用的話,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)給她們合適。稅如何申報(bào),需要調(diào)整嗎。感謝。
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
你好,謝謝您的回答! 第二點(diǎn)有些不明白,假設(shè)我們進(jìn)魚(yú)花了800元,初加工后賣魚(yú)進(jìn)賬1000元,那么我們要交幾個(gè)稅呢,最終如何計(jì)算呢?謝謝!
1000/(1%2B9%)*9%-800*9%這么交銷項(xiàng)稅額,假設(shè)沒(méi)有留底稅額話
我們這里有些工廠說(shuō)前兩年可以去稅務(wù)局帶開(kāi)收購(gòu)票,說(shuō)現(xiàn)在不行了,收購(gòu)票也要交稅,是不是有這回事,按道理向漁民收購(gòu)魚(yú)屬于農(nóng)副產(chǎn)品免稅范疇里面的,對(duì)嗎,現(xiàn)在政策還是如此嗎? 還有一點(diǎn)就是如何去開(kāi)這種收購(gòu)票,具體操作您了解嗎?
這個(gè)去申請(qǐng)收購(gòu)發(fā)票就可以,這個(gè)收購(gòu)發(fā)票這個(gè)你們這邊自己開(kāi),這個(gè)開(kāi)出稅率是免稅的,
好的,謝謝了
好的,,這個(gè)要是你說(shuō)那個(gè)代開(kāi)發(fā)票,那需要看稅局認(rèn)可是不是自產(chǎn)的,原則是自產(chǎn)代開(kāi)也是免稅才對(duì),增值稅
如何證明呢,比如打款需要對(duì)公打給漁民嗎,他們沒(méi)有對(duì)公賬戶怎么辦
這個(gè)需要看你們那邊稅局,你需要問(wèn)你稅局那邊
需要啥證明這個(gè)是不是手寫(xiě)證明可以,沒(méi)有證明可以拍照?證明自產(chǎn)?