您好,那您開的這個發(fā)票有相應(yīng)的進項稅額抵扣嗎?如果有的話大概增值稅稅負按3%,企業(yè)所得數(shù)稅負也按照3%來計算的話,那么您至少要多收6個點。如果沒有進項抵扣,那增值稅9%,企業(yè)所得稅稅負3%,那得12個點。申報是開多少申報多少,沒有調(diào)整。
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調(diào)整嗎。感謝。
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發(fā)票均未開具?,F(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結(jié)算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報,也沒有預(yù)先交稅的。或者是否采取其實方式處理?請指點。
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
1. 我們是免增值稅的企業(yè)。沒有免企業(yè)所得稅。我們收購農(nóng)戶的鮮活龍蝦煮熟后,人工摘除蝦頭冰凍后銷售。 2.我們公司企業(yè)所得稅負不知道規(guī)定的幾個點,從哪里得知。請問這個稅負稅局規(guī)定的嗎。 3.如果我22年9月給開票后,直接交稅就可以了是嗎,需要調(diào)整什么不?匯算清繳已經(jīng)過了。
您好,沒有企業(yè)所得稅您可以不計算,稅負稅局每年會公布一個每個行業(yè)的稅負參考的,您可以查下。直接申報,不需要調(diào)整。