您好 自己在申報系統(tǒng)填寫的時候補繳 不需要繳納滯納金
10月,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,少交了稅,那少交的部分,在11月,補交的話會產(chǎn)生滯納金嘛,滯納日指什么時間
我是一般納稅人,由于11月份沒有進(jìn)項,導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢,而且賬上沒有那么多錢,我能不能這個月先申報不交款,下個月申報的時候進(jìn)項勾選之后,抵掉上個月的稅錢之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師好,請問10月9日是小規(guī)模開的1%的普票,5800元,10月20日升的一般納稅人,10月生效,11月報稅時,按照5800/1.01*0.09=516.83繳納增值稅了,那分錄怎么做? 開票時:借:銀行存款5800 貸:主營業(yè)務(wù)收入5742.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅57.42 11月繳納增值稅516.83,附加稅25.84,怎么做賬 11月又把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
異地預(yù)繳稅款,沒在網(wǎng)上走流程
嗯 異地預(yù)繳 回經(jīng)營地申報的時候 次月可以補上
是線下帶資料去辦理的
那現(xiàn)在可以回經(jīng)營地申報的時候 次月可以補上
沒有那么多的抵扣發(fā)票
請問是分包抵扣嗎
是的哦哦
那您現(xiàn)在按照實際的金額計算繳納少繳納的就好了
預(yù)繳有滯納日嘛
預(yù)繳的話 系統(tǒng)里面沒有 除非您去大廳