您好,不能的,這個只能是分公司用

老師,我們付款時是對方總公司的公司名,對方給開發(fā)票是幾個分公司開過來的票,現(xiàn)在他用總公司名義寫了個證明 ,證明這幾家是分公司,這樣的發(fā)票可以使用嗎
老師你好,我們是總公司,我們總公司把工資打給分公司后,分公司再把工資打給分公司的員工,分公司的員工是在分公司報個稅。但是分公司員工的報銷都入在總公司的賬里,作為總公司的費用入賬,請問這樣做有沒有問題?還是說分公司的員工報銷必須得入在分公司的賬里?
老師,我們公司撥款給分公司1萬交社保,分公司再把交社保的完稅證明給總公司,總公司怎么做賬呢?分公司不是獨立核算的,沒有業(yè)務沒有做賬,每個月只有交社保這筆費用
老師,我司有幾個員工是總公司的人員,但他們?nèi)シ止灸沁吷习嗔?,他們想在分公司買社保,但工資還是歸總公司,還是算總公司的成本,可以這樣做嗎?如果可以如何處理兩家公司賬務,員工個稅如何報?
你好老師,總公司給分公司的部分員工代繳社保醫(yī)保,完稅證明開的是總公司的,公司費用是不是也列總公司的,怎么做賬
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(村上修公廁工費、材料費、通向廁所水泥路面修補),農(nóng)村集體經(jīng)濟聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購買電車收到4s店的置換補貼,如何入賬
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小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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但是錢是總公司出的,我們分公司稅務備案也不匯算清繳
但這個完稅證明是分公司的名字
好的,那我知道了
是的,是的,就是這樣的