代銷公司走賬退稅可能違規(guī)(易涉 “假自營真代理”),稅務同步數(shù)據(jù)后建議自行退稅;今年第三季度出口,代銷已走完賬退完稅,你公司無需再申報同一筆銷售額,后續(xù)業(yè)務讓工廠直接開票給你公司自行退稅即可

老師,我想咨詢一下,我遇到一個老板,他們公司找的代賬公司做外賬,他跟我說他們是商貿(mào)企業(yè),銷售一次性拖鞋,他們給客戶開票開一次性拖鞋,但是,沒有對應進項票,進項票只有牙刷的進項票,我說這個賬怎么做?。抠~面不就出現(xiàn)負數(shù)了,她說她代賬會計就這樣做,做的好多年了,都挺好的,他有兩個公司,一個商貿(mào),一個制造,就是制造的公司生產(chǎn)的拖鞋賣給他自己的商貿(mào)企業(yè),因為兩個公司都是他自己的公司,所以他不想開進項票,就用其他公司給他開的牙刷進項票抵,牙刷進項票很多足夠低的,所以,他不想他自己的制造公司交稅,所以不開票,所以對于商貿(mào)企業(yè)就沒有拖鞋的進項票,而這塊的款項他說也不走對公,我想問一下有經(jīng)驗的老會計,幫我解答一下,他的代賬會計是怎么做這個賬的?
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
我們公司的業(yè)務模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應商生產(chǎn),供應商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
我們公司的業(yè)務模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應商生產(chǎn),供應商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
老師,我們外貿(mào)公司,工廠給了我們一個不含稅報價,如果我們要開增值稅專用發(fā)票的話,需要給他們稅款,那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎?原來是通過工廠找的第三方國外工廠直接給國內(nèi)工廠付款的,現(xiàn)在想自己弄個外貿(mào)公司,可以出口退稅,如果稅點都要我們出錢的話,那你覺得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
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收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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同學你好 要算進去的,不能扣除