同學你好,這筆稅進行抵扣處理。

老師,請問您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車,當時進項稅額入在應(yīng)交稅金-進項稅額里,現(xiàn)在這筆稅應(yīng)該如何處理呢[抱拳]
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進銷項對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)了進項稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計稅的,簡易計稅的金額與這個進項余額剛好相等,請問一下該如何處理這個進項貸方余額
老師,您好,我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進項票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報的時候發(fā)現(xiàn)上個月抵扣的這張進項票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當于沒有抵扣,請問應(yīng)該怎么處理
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點稅點錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時候應(yīng)交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
我記得有買學堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?