你沒有勾選,但是已經(jīng)填寫了附表2具體的是什么業(yè)務(wù)的。
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司現(xiàn)在留底誰(shuí)夠這個(gè)月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進(jìn)行稅額、做賬的時(shí)候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時(shí)候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額里、第一次這樣做
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
老師,我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了,那我在10月份勾選了,這個(gè)到底要怎么做,如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我在做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅???
老師,有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤,3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二:本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是否可行?
老師火運(yùn)鐵路給的運(yùn)輸單是不是就相當(dāng)于發(fā)票可以入賬了
老師,出口貿(mào)易的出納,相比較其他行業(yè)的出納,還需要掌握哪些工作內(nèi)容?
貨物按樣品報(bào)關(guān)出口后,客戶又購(gòu)買了,這種怎么處理,能加到下次訂單的采購(gòu)額里面么
老師您好!我司與客戶簽訂了10年使用期的光伏站,客戶出場(chǎng)地,我司出光光伏站所需設(shè)備材料安裝,使用期間我司收電費(fèi)收入,使用期滿后這個(gè)光伏站歸屬客戶,我司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師出口支付的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)怎么做賬
股權(quán)轉(zhuǎn)上,公司實(shí)繳,19年股東變更,新股東A沒有實(shí)繳出資,現(xiàn)在退出,稅務(wù)局要求股東A退出部分交百分之二十分紅,請(qǐng)問(wèn)下各位大佬如何處理?
老師好,我今年繳納殘保金中工資總額的計(jì)算,包括去年計(jì)提的尚未發(fā)放的績(jī)效嗎?
服務(wù)期間12個(gè)月的培訓(xùn)費(fèi) 可以攤銷嗎,這個(gè)是給老板 在管理方面的培訓(xùn) 可以做職工培訓(xùn)費(fèi)嗎 可以全額扣除嗎
我們企業(yè)名下有土地,現(xiàn)準(zhǔn)備蓋廠房,到時(shí)候稅負(fù)會(huì)不會(huì)很重,怎么規(guī)劃好一點(diǎn)?
老師,我們銷售軟件產(chǎn)品,符合增值稅即征即退的政策,假設(shè)我們8月份銷售了軟件產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候申報(bào)增值稅以及什么時(shí)候申請(qǐng)即征即退?實(shí)操中怎么操作?
當(dāng)時(shí)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)勾選后,我忘了點(diǎn)統(tǒng)計(jì)確認(rèn),在申報(bào)的時(shí)候以為系統(tǒng)卡了就手動(dòng)輸入了進(jìn)項(xiàng)金額,所以申報(bào)表的主表第十二欄有進(jìn)項(xiàng)金額顯示,但是附表二第三十五欄沒有本期認(rèn)證的內(nèi)容,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理老師
那現(xiàn)在去修改增值稅申報(bào)表 附加稅需要全額交,增值稅在這個(gè)月勾選抵扣
老師,就是我現(xiàn)在要更正上個(gè)月的申報(bào)表,然后補(bǔ)繳由于未抵扣成功而多出來(lái)的增值稅和附加稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
會(huì)的,會(huì)有滯納金的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快