你好,同學(xué)。 占地,你這上繳財政,就是不征稅的。 你這開了發(fā)票你就要交稅了的,你可以和你稅局說明 一下情況
我們單位的永久占地收入是要上繳給財政的,請問一下這筆收入屬于不征稅收入嗎?稅務(wù)上把這筆款算成了收入因為我們有開票,但是我們做賬計做了應(yīng)付款,因為我們要上繳給財政。這樣報表上和稅務(wù)上的收入就有一個差異,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們補稅
老師,您好,我們公司收到一筆運費款,因為換了賬套還有人員對接的不好,這筆運費在當(dāng)時開票了財務(wù)做了應(yīng)收,確認了收入和稅 但是我們目前開啟新的賬,之前的應(yīng)收就沒有銜接過來,那我們后收的這筆款怎么做賬務(wù)處理
我們是一般納稅人公司?,F(xiàn)在因為2019年多繳企業(yè)所得稅稅,科長讓我們增加收入,這樣利潤就多了,這樣的分錄怎么做,這個收入稅控盤是沒有的,只在報表上面提現(xiàn),現(xiàn)在要做筆分錄
我們單位是房地產(chǎn)企業(yè),之前開的是營業(yè)稅的發(fā)票,然后有一個房子涉訴了,法院就把那個房子拍賣給別人了,我們現(xiàn)在需要給新房主重新開個不征稅的增值稅發(fā)票,請問這個在申報表上怎么填列反應(yīng),現(xiàn)在稅盤上讀取的收入比我賬面的多了這一筆不征稅收入
我們先給第三方公司預(yù)付運費款,第三方公司來申請的補助,他們計入其他應(yīng)付款的,因為是代為收取,等財政補貼下發(fā)給這家公司,再返回給我們,那這家公司轉(zhuǎn)給我們的補貼,差不多每個月一筆,計入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅合理?
老師好,我們技術(shù)部負責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
好的,主要是我們那個專管員不聽
那你可以溝通一下,你上交財政,你就不要開票,開票了讓你交稅他也是合理的