你好!借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)收賬款 紅字
19年我們代收代付了甲方的檢測費(fèi),之前放到應(yīng)收賬款里了,付出去又是按費(fèi)用走的。現(xiàn)在這筆款在帳上沖減了貨款,我該怎么調(diào)。
老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經(jīng)費(fèi)都是代收代付的,以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目,但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了,沒有沖減應(yīng)付賬款,現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級單位未做收入處理,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那我現(xiàn)在該如何調(diào)整,我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用,這個(gè)月說油卡還有很多錢,不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳???
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師混合銷售和兼營是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營過程中隨時(shí)變化的
建筑業(yè)采購產(chǎn)品要每個(gè)產(chǎn)品都一一記賬,還是可以一張票統(tǒng)一記一起?
老師個(gè)體戶從某個(gè)日期開始建賬,但是原來庫存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
老師,請問下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬有什么辦法解決?
老師 公司有一筆境外付款 UL年費(fèi)1300美金 我現(xiàn)在去增加稅種 怎么沒有認(rèn)證的稅種
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財(cái)政安成本30,出售這塊土地時(shí),成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填