你的第一種算法是對(duì)的
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬(wàn)元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬(wàn)的業(yè)務(wù)要開(kāi)了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬(wàn)元的發(fā)票票種核定時(shí)沒(méi)通過(guò),我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬(wàn)元的,在10份前開(kāi)完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬(wàn)全部開(kāi)完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問(wèn)題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來(lái)嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過(guò)了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
老師好,1、我們小規(guī)模公司10月-12月要開(kāi)452000元的發(fā)票,交4475.25元的增值稅吧(452000/1.01*0.01)這樣算對(duì)嗎? 2、還是452000-30萬(wàn)=152000元,(152000/1.01*0.01=1504.95元),30萬(wàn)不用交,超過(guò)30萬(wàn)的部分去交
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專票4萬(wàn)元,6月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,2季度沒(méi)有末開(kāi)票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問(wèn)問(wèn)不了,我計(jì)算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),所以我沒(méi)算普票的9+7,老師是我理解的哪不對(duì)嗎?
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)普票可以免?文件里啥也沒(méi)說(shuō)專票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)只有普票可以減免,文件沒(méi)說(shuō)清
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
就是只要超過(guò)30萬(wàn),就全額征稅是吧。
是的,超過(guò)30萬(wàn),要全額征稅的
老師我們沒(méi)有成本票可以先開(kāi)具銷項(xiàng)票嗎?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋
可以的,你只要收到了貨物,可以暫估入賬的
主要也沒(méi)有收到貨物。暫估入賬您可以講一下嗎?還有如何做賬
沒(méi)有收到貨物,就可以預(yù)先開(kāi)票,但是不能確認(rèn)收入