您好 甲運輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額: 銷項稅額=218/(1%2B0.09)*0.09=18 進項稅額=3.9%2B5.2=9.1 應(yīng)納增值稅稅額=18-9.1=8.9
本年10月,甲運輸公司(一般納稅人),取得交通運輸收入218萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油30萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額3.9萬元,購入運輸車輛40萬元(不含稅),取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明增值稅稅額5.2萬元。上述扣稅憑證符合扣稅規(guī)定。要求:計算甲運輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額
本年10月,試點納稅人甲運輸公司(一般納稅人),取得交通運輸收入218萬元(含稅);當(dāng)月外購汽油30萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額3.9萬元;購入運輸車輛40萬元(不含稅),取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅稅額5.2萬元。要求;計算甲運輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額?
某運輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。請計算該納稅人2021年6月份應(yīng)納增值稅稅額。
【例2-27】甲運輸企業(yè)(一般納稅人)2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)取得運輸收入176萬元,裝卸收入20萬元(含稅);(2)購買汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元;購進潤滑油取得普通發(fā)票,金額1萬元,稅額0.03萬元。(3)購進汽車1輛,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額2.34萬元。已知:增值稅稅率運輸9%、現(xiàn)代服務(wù)6%,貨物13%要求:計算甲運輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
某運輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得運輸收入含稅109萬元,當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運輸車輛20萬元(不含稅,取得專票),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票)。2019年5月增值稅留抵扣額0.4萬元。要求計算:該納稅人2019年6月應(yīng)納增值稅額
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
那個不是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額5.2萬元,它不是增值稅專用發(fā)票可以抵扣?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣進項稅額
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問