你好,30萬(wàn)算1月的。連續(xù)12個(gè)月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此類推
流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,不超過500萬(wàn),比如1月開30萬(wàn),2月發(fā)現(xiàn)1月的稅率開錯(cuò)了,2月供沖1月的30萬(wàn),重新開30萬(wàn) 那30萬(wàn)是算在哪個(gè)月,流轉(zhuǎn)的12月,怎么流轉(zhuǎn)?
流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,不超過500萬(wàn),比如1月開30萬(wàn),2月發(fā)現(xiàn)1月的稅率開錯(cuò)了,2月供沖1月的30萬(wàn),重新開30萬(wàn) 那30萬(wàn)是算在哪個(gè)月,流轉(zhuǎn)的12月,怎么流轉(zhuǎn)?30要對(duì)應(yīng)的稅款是算在哪個(gè)月?因?yàn)?月就是稅率開錯(cuò)了呀
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬(wàn)就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯(cuò)了,確認(rèn)多了幾萬(wàn),現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯(cuò)的在這個(gè)季度調(diào)整下去了,本來10-12月收入是超過30萬(wàn)的,減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過30萬(wàn)了,想問下這樣算不到30萬(wàn)的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
2023年12月有個(gè)未開票收入5萬(wàn),2月開了普票1%,額度超30萬(wàn)所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開的普票變?yōu)閷F保惵什蛔?,需要怎么處理稅?wù)?
2023年12月有個(gè)未開票收入5萬(wàn),2月開了普票1%,額度超30萬(wàn)所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開的普票變?yōu)閷F保惵什蛔?,現(xiàn)在是未開票收入不能是負(fù)數(shù),我怎么紅沖做賬呢?
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
上述情況,那2月供沖30萬(wàn),開30萬(wàn),銷售額算0,對(duì)嗎?
你好。是的沒錯(cuò),2月份銷售額沒有增加也沒有減少
那稅額有減少嗎?紅沖1月發(fā)票是6%,2月重新開具的是0%
稅額有減少嗎?減少的算在哪個(gè)月?
你好,稅額有減少,可以抵后面的稅,也可以申請(qǐng)退稅
減少的稅款是算在哪個(gè)月?
你好,減少的稅在2月,你開了發(fā)票,開票系統(tǒng)也會(huì)顯示出來的