你好 這30萬(wàn)算一月份,因?yàn)槎路菔且徽回?fù)抵消了。
流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,不超過(guò)500萬(wàn),比如1月開30萬(wàn),2月發(fā)現(xiàn)1月的稅率開錯(cuò)了,2月供沖1月的30萬(wàn),重新開30萬(wàn) 那30萬(wàn)是算在哪個(gè)月,流轉(zhuǎn)的12月,怎么流轉(zhuǎn)?
流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,不超過(guò)500萬(wàn),比如1月開30萬(wàn),2月發(fā)現(xiàn)1月的稅率開錯(cuò)了,2月供沖1月的30萬(wàn),重新開30萬(wàn) 那30萬(wàn)是算在哪個(gè)月,流轉(zhuǎn)的12月,怎么流轉(zhuǎn)?30要對(duì)應(yīng)的稅款是算在哪個(gè)月?因?yàn)?月就是稅率開錯(cuò)了呀
個(gè)體工商戶成立日期12月1號(hào),稅務(wù)登記12月2號(hào),那么12月份開票金額是10萬(wàn)還是30萬(wàn)?1月季度申報(bào)的時(shí)候可以不交稅。
上個(gè)月從銀行1轉(zhuǎn)銀行2,本來(lái)是只要轉(zhuǎn)3,結(jié)果轉(zhuǎn)了30萬(wàn),會(huì)計(jì)憑證是按借銀行2:30萬(wàn),銀行1貸30萬(wàn)做的,這個(gè)月又要發(fā)生從銀行1轉(zhuǎn)給2的22萬(wàn)的業(yè)務(wù),實(shí)際從之前轉(zhuǎn)的27萬(wàn)扣,那這個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證怎么做,
2023年12月有個(gè)未開票收入5萬(wàn),2月開了普票1%,額度超30萬(wàn)所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開的普票變?yōu)閷F?,稅率不變,需要怎么處理稅?wù)?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
那這30萬(wàn)的稅款,在流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,算在哪個(gè)月,因?yàn)?月的稅率開錯(cuò)了,如果算在1月,那不是沒(méi)糾正到嗎?
你好 雖然稅率開錯(cuò)了,但是也是屬于1月份的收入。
所以稅款也是算在1月嗎
你好 是的 是算在一月份的。