紅沖之前的普票,然后再開專票
老師您好,咨詢一下我公司在4月份紅沖了一張3月份的普通發(fā)票,紅沖后未開具發(fā)票,應(yīng)交稅額為負(fù)500,我司3月份的適合季度收入未超過45萬,所以普票未交稅,也不可能退稅,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅額為負(fù)500應(yīng)該怎么擺賬呢?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()實(shí)在不會(huì)
2023年12月有個(gè)未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開的普票變?yōu)閷F?,稅率不變,需要怎么處理稅?wù)?
2023年12月有個(gè)未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開的普票變?yōu)閷F?,稅率不變,現(xiàn)在是未開票收入不能是負(fù)數(shù),我怎么紅沖做賬呢?
老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,那個(gè)不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧,如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
未開票收入不能是負(fù)數(shù),怎么紅沖呢?
你好,沖普票嘛,不是啊,你之前開的是1%。開負(fù)數(shù)發(fā)票1%。
還是啊,我未開票收入現(xiàn)在開票了要沖掉啊,怎么記賬呢?
你好,借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。不能紅沖無票收入重新做收入。