其他應付款,如果是單位的職工或者是股東的需要。
老師你好,請問我們公司店鋪押金是不是放其他應收款?其他應收款 應收賬款,其他應付款,應付賬款有什么區(qū)別
老師你好,請問年底12月份是不是要把其他應付款,其他應收款都平賬
廠房入賬,借固定資產 貸其他應付款 到年底了其他應付款多了說是有風險,請問老師怎么才能夠把其他應付款調賬?
你好老師,2020年12月底的賬掛的有法人的其他應收款其他應付款好幾百萬,有人說年底不清除其他應收其他應付款的話,會視同法人分紅要交個稅,有這一說法嗎
老師你好2021年12月份掛賬,借:差旅費 貸:其他應付款XXX人 4218元 2022年1月份做賬忘記沖其他應付款,咋樣做賬務處理
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產)那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應注意什么。
如果是跟別的公司借的呢?
這個沒有限制的,按你們合同約定就行。
沒有合同,就是都是自己的公司
如果稅務局要求嚴格的讓你們約定利息,這個就得出合同,如果沒有要求的,愿意什么時間就什么時間。
那我覺得還是平賬安全些
金額不大的可以掛賬的