同學(xué)你好 不是股東和法人的沒事

廠房入賬,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 到年底了其他應(yīng)付款多了說(shuō)是有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問老師怎么才能夠把其他應(yīng)付款調(diào)賬?
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來(lái)款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來(lái)款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
請(qǐng)問 老師當(dāng)月購(gòu)買固定資產(chǎn)已付款 但是沒來(lái)發(fā)票 我是做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎 等票來(lái)了借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款嗎
#提問#老師,化工企業(yè)計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)借制造費(fèi)用—安全費(fèi)貸其他應(yīng)付款—安全費(fèi);實(shí)際發(fā)生時(shí),借:其他應(yīng)付款—安全費(fèi) 貸:銀行存款;如果購(gòu)買的安全設(shè)備應(yīng)該入固定資產(chǎn)的怎么處理?怎么做賬?怎么才能體現(xiàn)入固定資產(chǎn)科目還入到其他應(yīng)付款—安全費(fèi)
房地產(chǎn)公司,以前收到的房款都計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款調(diào)到預(yù)收借:其他應(yīng)付 貸:預(yù)收,怎么備注? 首付款,按揭款都到了,房子沒有交付,是不是都先做預(yù)收?
財(cái)報(bào)是本期金額和本年累計(jì),本期金額是本季度,本年累計(jì)是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計(jì)金額,上期就是去年的一年的金額
購(gòu)買投影儀,10.25開具發(fā)票并報(bào)銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開始折舊?
您好,我公司找一個(gè)教育咨詢公司委托報(bào)名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報(bào)名費(fèi), 請(qǐng)問對(duì)方開發(fā)票應(yīng)該開什么稅目?。?/p>
老師制造業(yè)車間用的 紙護(hù)角 球閥 擦機(jī)布 這些都計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問員工5月份入職的,每月扣除費(fèi)用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個(gè)稅年度匯算是扣6萬(wàn)嗎?還是5千*8=4萬(wàn)
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬(wàn)的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問老師,這筆錢,公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來(lái),一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬(wàn) 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個(gè)公司借款過來(lái)的。貸款帶出來(lái)還是原來(lái)公司借款過來(lái)然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開好后又紅沖,請(qǐng)問怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機(jī)票款,沒有行程單,請(qǐng)問怎么做賬
公司給員工交社保,個(gè)人交100公司交200 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯(cuò)嗎
收到抖音打款驗(yàn)證款幾毛,入什么科目


就是法人的
這個(gè)需要付回去的哦
就是公司公賬號(hào)有錢就慢慢還,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
調(diào)賬不能調(diào)?
只要不是法人的應(yīng)收一般沒有事
哦,當(dāng)時(shí)建廠房他們也不懂,也沒有票據(jù),我接手后我才給他入建廠房的帳,我又怕其他應(yīng)付款多了有風(fēng)險(xiǎn)
其他應(yīng)付款入的法人的
這個(gè)一般沒事,只要不是法人欠你們公司的就行
哦,謝謝老師的解答
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝