你好;? 正常是 :?1、計提安全生產(chǎn)費時作分錄:?借:管理費用-安全生產(chǎn)費 貸:專項儲備?2、費用性支出時: 借:專項儲備 貸:銀行存款(應付賬款) 3、資產(chǎn)性支出的: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款(應付賬款) ; 你是沒有專項儲備科目嗎? ?
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應該是什么科目
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
有關提取安全生產(chǎn)費的分錄: 提取安全生費時(按營業(yè)額比例 ) 借:生產(chǎn)與本或當期損益 貸:專項儲備 使用提取的安全費時: 借:專項儲備 貸:銀行存款 開成固定資產(chǎn)的 借:在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付職工薪酬 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項儲備 貸:累計折舊 年末時:借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項儲備 借:利潤分配-提取專項儲備 貸:盈余公積—專項儲備 以上分錄怎感覺年末貸方的盈余公積—專項儲備 和計提的貸方,這樣會不會重復,總覺的不對呢
#提問#老師,化工企業(yè)計提安全生產(chǎn)費借制造費用—安全費貸其他應付款—安全費;實際發(fā)生時,借:其他應付款—安全費 貸:銀行存款;如果購買的安全設備應該入固定資產(chǎn)的怎么處理?怎么做賬?怎么才能體現(xiàn)入固定資產(chǎn)科目還入到其他應付款—安全費
老師好,公司購買的安全生產(chǎn)物資本應該從安全經(jīng)費專戶支付,結果出納從基本戶支付了該款項,請問分錄仍要先借:管理費用 貸:專項儲備 在記借:專項儲備 貸:銀行存款(基本戶)嗎還是怎么記
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
沒有這個科目。購買防爆資產(chǎn)性支出沒有體現(xiàn)在專項儲備里
你好; 那你就用你的科目來做;? ? ?借固定資產(chǎn)貸銀行存款 ;??