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老師好,公司購買的安全生產(chǎn)物資本應(yīng)該從安全經(jīng)費(fèi)專戶支付,結(jié)果出納從基本戶支付了該款項(xiàng),請問分錄仍要先借:管理費(fèi)用 貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備 在記借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款(基本戶)嗎還是怎么記

2022-11-17 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 09:53

您好,你如果已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用,則借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款(基本戶)即可。

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您好,你如果已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用,則借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款(基本戶)即可。
2022-11-17
同學(xué)您好,比較笨的方法就是把原來的紅沖掉,再重新入賬 ?借:未分配利潤?負(fù)數(shù)? ?貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備負(fù)數(shù)?? ?借:專項(xiàng)儲(chǔ)備? 負(fù)數(shù) 貸:銀行?存款? ?負(fù)數(shù) 再重新入賬 借:未分配利潤?正數(shù)??貸:銀行?存款? 正數(shù) 然后比較懶得方法就是不做任何調(diào)整,因?yàn)槟ツ赀@個(gè)賬,對于21年的利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表都沒有影響,只是影響了21年的發(fā)生額。 咱在22年的角度,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)都是對的,也沒有必要改
2022-11-10
Na,那你這沒問題啊,你兩個(gè)賬套獨(dú)立核算就行了。
2022-08-31
你好你描述了這么多內(nèi)容嗎?
2023-11-20
你好,同學(xué)。 要的,要轉(zhuǎn)專戶處理的。 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款
2021-01-10
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