你好 是的 是有這個規(guī)定的?

老師好,年底的時候法人欠公司100萬,還不了,能不能轉為實收資本?借:其他應付款法人 貸:實收資本?;蛘哌€有其他的方法嗎?
老師,我司費用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應付款,目前其他應付款掛賬有100萬左右了,其他應付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務風險呢 想清掉這100萬其他應付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉錢進去,賬務處理入實收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉到法人的個人賬戶清掉其他應付款,這樣可行嗎
你好老師,2020年12月底的賬掛的有法人的其他應收款其他應付款好幾百萬,有人說年底不清除其他應收其他應付款的話,會視同法人分紅要交個稅,有這一說法嗎
老師,其他應付款法人頭上掛了7百多萬,應收賬款上的一部分錢法人收上了。但是賬上應收賬款還是法人收上的那部分錢還掛著。請問一下這個其他應付款-法人,和應收賬款上法人收取的那部分賬面上現在能不能沖一下
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應付款法人,60萬,其他應收款法人20萬,因為沒有調賬,導致年底的報表其他應收款有個余額,這樣有風險嗎
股權還沒有轉讓,準備轉讓,新股東先把投資款轉入公司賬戶,后又變更,應該不影響哈
老師,廣告設計不是不屬于文化事業(yè)建設費嗎?
老師,我想問一下,給一個公司做每月的保稅,我是要在電子稅務局登陸營業(yè)執(zhí)照法人的賬號,還是我自己的賬號就可以
老師,您好!請問下銀行回單只占了A4紙的3分之一大?。∵@樣的銀行回單作為附件,該怎么粘貼好些?謝謝!
@郭老師@郭老師@郭老師
您好老師,計提工資,社保及公積金個稅分錄和發(fā)放繳納社保公積金及個稅的分錄
工資計提未發(fā)放,個稅是按計提的報還是按發(fā)放的報,如年底還未發(fā)放年度所得稅匯算清繳是不是不能稅前扣除
老師,這個住宿費入什么費用呢
企業(yè)是民營醫(yī)院,使用小企業(yè)會計準則,購入菜種和肥料種植一些蔬菜用于自身食堂使用,應該怎么記賬?
老師,A企業(yè)融資,目前凈資產為負數,股東B未實繳,將部分股權轉給外部投資者C,C的投資款全部進入A公司(一部分進入實收資本、一部分計入資本公積),請問這種情況稅務支持B低價轉股嗎?
那已經報過稅了,財務報表也報送了,有沒有什么辦法補救了
你好 報錯了可以更正申報?
就是說,我把賬平一下重新出報表,再在電子稅務局重新更正申報是嗎
您好 您好,是的,可以這樣處理。