你好 是的 是有這個(gè)規(guī)定的?
老師好,年底的時(shí)候法人欠公司100萬(wàn),還不了,能不能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?借:其他應(yīng)付款法人 貸:實(shí)收資本?;蛘哌€有其他的方法嗎?
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
你好老師,2020年12月底的賬掛的有法人的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款好幾百萬(wàn),有人說(shuō)年底不清除其他應(yīng)收其他應(yīng)付款的話,會(huì)視同法人分紅要交個(gè)稅,有這一說(shuō)法嗎
老師,其他應(yīng)付款法人頭上掛了7百多萬(wàn),應(yīng)收賬款上的一部分錢法人收上了。但是賬上應(yīng)收賬款還是法人收上的那部分錢還掛著。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)其他應(yīng)付款-法人,和應(yīng)收賬款上法人收取的那部分賬面上現(xiàn)在能不能沖一下
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來(lái),其他應(yīng)付款法人,60萬(wàn),其他應(yīng)收款法人20萬(wàn),因?yàn)闆](méi)有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
那已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,有沒(méi)有什么辦法補(bǔ)救了
你好 報(bào)錯(cuò)了可以更正申報(bào)?
就是說(shuō),我把賬平一下重新出報(bào)表,再在電子稅務(wù)局重新更正申報(bào)是嗎
您好 您好,是的,可以這樣處理。