資源稅和消費稅都是屬于價內稅,計稅依據(jù)里面都是含資源稅和消費稅的。
老師,資源稅和消費稅一樣都是價內稅嗎?是計稅依據(jù)里含著資源稅和消費稅本身嗎?
請教老師,工會經(jīng)費是成立了工會組織才要交的嗎?工會經(jīng)費,殘保金,資源稅的計算公式和計稅依據(jù)是怎樣的,建筑企業(yè)也要交資源稅嗎?
老師你好,自然資源使用權和資源稅,這里的自然資源跟資源稅里邊的資源是一樣嗎
消費稅和資源稅不是通過應交稅費科目進行核算嗎,為什采購存貨的資源稅和消費稅計入存貨成本呢,直接計入成本不想當發(fā)生時直接支付嗎,跟應交稅費不是不一致嗎
老師,我想問一下應稅消費品的組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅稅率)中消費稅不是價內稅嗎,÷(1-消費稅稅率)計算出的不是不含消費稅的價款嗎???
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢