您好。 稅控盤的費用全額抵減應(yīng)納稅額,在減免稅申報表填寫,同時在主表的“應(yīng)納稅額減征額”填寫,您看一下。
老師好,增值稅申報減免稅明細表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當中的45元,,。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
主表18行減征額填到減免稅明細表中 稅控盤的也給填到減免稅明細表中 稅控盤費用填到主表23行 申報的時候提示主表18行之和和減免表第一行第4列不想等
主表18行減征額填到減免稅明細表中 稅控盤的也給填到減免稅明細表中 稅控盤費用填到主表23行 申報的時候提示主表18行之和和減免表第一行第4列不想等這個咋辦 我想抵扣稅盤費用
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,我上月報稅時候,稅控設(shè)備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒填減免表,這個月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時候,提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440,然后在實際抵減填440
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
就是把稅控盤費用加在本期應(yīng)納稅減征額里面是嗎
在減免稅表填好后,主表是填在“應(yīng)納稅額減征額”
好的明白了
方便時給個評價,謝謝。