你好,是的,您的理解是正確的

老師好,增值稅申報(bào)減免稅明細(xì)表中,這個(gè)月遞減了買稅控盤(480元)當(dāng)中的45元,,。請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒(méi)有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來(lái)
稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表上已經(jīng)填過(guò)了,可減免的金額是260,然后這個(gè)金額我在增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來(lái)
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過(guò)多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進(jìn)來(lái)專票 樓的話暫時(shí)沒(méi)有出租沒(méi)有租金收入 那我們這票可以用來(lái)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?


可以這樣只抵減45元嗎? 還是說(shuō)必須一次性把480元全部抵減?
你是填寫在申報(bào)表,實(shí)際抵減45元嗎?你保存一下,就能看到是否45元可以抵減不,各地方要求不一樣,有的必須全額