您好,不需要,這個不需要認(rèn)證的

我單位是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,對方開增值稅普通發(fā)票給我單位,我單位要專普,發(fā)現(xiàn)時已是跨年了,現(xiàn)在說紅沖,是對方開紅沖票嗎?
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認(rèn)單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認(rèn)單需要對方確認(rèn)嗎,普票對方不用勾選認(rèn)證,這還需要對方確認(rèn)嗎
普票紅沖也需要對方確認(rèn)嗎
老師,跨月沖紅專票,購買方?jīng)]有抵扣沒認(rèn)證,我們銷售方開了紅衣信息表,還需要對方確認(rèn)嗎
數(shù)電票紅沖需要開確認(rèn)單,對方跨月確認(rèn)后,進項轉(zhuǎn)出的稅款屬期是確認(rèn)單開具月,還是確認(rèn)后紅票開出月份?
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
老師好!這個月申報增值稅,進項稅額大于銷項稅額,還有留底稅額是3000元,這個3000元留抵在下個月可以繼續(xù)抵扣?謝謝!
老師,我司22年進口一批ABS再生粒,有交進口增值稅,我司一直沒有用,現(xiàn)在有國內(nèi)的公司向我司購買,要開專票給對方公司,我們正常是可以開專票給對方的吧?整個操作沒有什么風(fēng)險吧?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在有個平臺提供給商家們,讓商家們?nèi)腭v平臺,然后在平臺上賣東西。這樣我們平臺開票給商家是開多少點的發(fā)票?
不定項選擇題第一小題20000×5%=1000嗎 為啥寫的100
老師,公司電子稅務(wù)局能看到發(fā)票(普通票),估計員工開公司名字,但未報銷,有影響嗎
6月份有一筆預(yù)付賬款3750,預(yù)付賬款科目下二級科目是對方公司名稱(簡稱A公司),這筆預(yù)付的賬款是軟件著作權(quán)的費用,就是委托A公司來做的; 問題:做這筆賬的時候?qū)戝e了公司名稱。 借:預(yù)付賬款-B公司(應(yīng)該是A公司) 貸:銀行存款 7月份取得發(fā)票 借:管理費用-B公司 貸:預(yù)付賬款-B公司 11月份發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)在還更正這筆賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人未開票收入超過30萬,季度申報增值稅的時候,主表第一欄次不含稅收入是除以1.01算還是1.03
個體戶核定征收的還要做賬嗎?如果對方可以開發(fā)票給我們,我們有必要取得發(fā)票來入賬嗎?可以不要發(fā)票了嗎?
員工上班一周,給發(fā)了工資,但是沒有身份號碼申報,要怎么處理,可以入賬,睡前扣除嗎
好,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)