如果對(duì)方勾選了入賬,需要。
年中建賬老師,試算不平衡
新建賬套之前手工賬,期初余額試算不平衡,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)什么科目能平衡
稅務(wù)局告知毛利8%公式怎么算
小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
個(gè)稅申報(bào)密碼忘記了在哪里修改呢
老師賣(mài)車(chē)的錢(qián)60萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),小規(guī)模納稅人,這些可以10萬(wàn)不交稅,按季度未超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅嘛
固定資產(chǎn)折舊3年了還差最后一個(gè)月就滿(mǎn)了,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)算殘值,現(xiàn)在在最后一個(gè)月調(diào)賬,要計(jì)算殘值,怎么調(diào)賬 固資這個(gè)科目里沒(méi)有看到有殘值這個(gè)二級(jí)明細(xì)
老師好,請(qǐng)問(wèn)繳納的城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)怎么做賬?入哪個(gè)科目?
老師 先進(jìn)制造企業(yè)是什么情況呀 這個(gè)是和5%的加計(jì)扣除有關(guān)么?
我們公司是商貿(mào)公司(一般納稅人),別人給我們開(kāi)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品(樹(shù))的免稅票,我們公司賣(mài)出去應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率?
在哪里看,對(duì)方有沒(méi)有入賬
發(fā)票詳情里面就可以查。
我看到了顯示紅沖成功了,但是申報(bào)表跳出來(lái)的數(shù)據(jù)沒(méi)有減掉紅沖的數(shù)據(jù),這是咋回事
你好,紅沖之后這個(gè)附屬發(fā)票有發(fā)票號(hào)碼嗎?只要有發(fā)票號(hào)碼就是正確的。
我看全量發(fā)票查詢(xún)哪里顯示已紅沖,但是申報(bào)表跳出來(lái)的是100多萬(wàn)專(zhuān)票,我沖了40多萬(wàn)的普票
你會(huì)不會(huì)是你選擇發(fā)票的時(shí)候有問(wèn)題?你選擇發(fā)票的時(shí)候都是正常發(fā)票嗎?專(zhuān)票普票它不是分開(kāi)查詢(xún)。
發(fā)票查詢(xún)顯示已經(jīng)紅沖,申報(bào)表沒(méi)顯示,現(xiàn)在情況該怎么辦
申報(bào)表里面自己修改一下銷(xiāo)售額。
咋修改,怎么填,填在哪里
你好,比如13%銷(xiāo)售貨物里面他填寫(xiě)的是100,實(shí)際是80,那你給把100改成80不就行了?
好的,老師還有一個(gè)問(wèn)題我這邊有無(wú)票收入30萬(wàn)小規(guī)模交1%增值稅咋改,我填在10欄跳出來(lái)3%稅額
好,第10欄是不含稅的銷(xiāo)售額換按照1%換算,然后免稅的稅額是按照3%。
沒(méi)明白這句話(huà)老師
你好,第10欄是不含增值稅的,金額是按照1%來(lái)算的。
這句話(huà)哪里不懂,看不懂,哪個(gè)不明白?
老師直接告訴我填在第幾欄吧銷(xiāo)售額和稅額
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)填寫(xiě)第10欄,然后19行填寫(xiě)的是免稅的稅額。
超過(guò)30萬(wàn)填3欄是吧
然后2%減免稅額填在18欄?
是的,對(duì)的,是這么做的。