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請問一下我們最開始給客戶開了7萬的普票,當(dāng)時作的分錄是借:應(yīng)收賬款 7萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 66037.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 3962.26 結(jié)果客戶以沒有開增值稅專用發(fā)票為由 直接把稅點(diǎn)扣了 轉(zhuǎn)了到賬66037.74元 扣了3962.26元的稅費(fèi),請問在收到款的時候我怎么做分錄呢

2020-10-23 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 12:23

同學(xué)你好 借銀行66037.74 借營業(yè)外支出3962.26 貸應(yīng)收7萬

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快賬用戶8226 追問 2020-10-23 16:38

那請問一下這個營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:41

不能,這個要調(diào)增的哦

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同學(xué)你好 借銀行66037.74 借營業(yè)外支出3962.26 貸應(yīng)收7萬
2020-10-23
其他的收不到的可以做壞賬
2020-12-04
?你好 1.? ? ?借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;? ?借? ? ?主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 貸主營業(yè)務(wù) 收入-開票收入; 你之前做二級科目了嗎? ?
2022-06-13
你好,對的,就是這樣子做評審。
2025-03-21
你好? 購入的月餅 當(dāng)時怎么做的賬
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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