你好 1.? ? ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 2.? 看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。才好判斷科目入錯(cuò)了沒有? ?
1、奶茶店,開票內(nèi)容是餐飲服務(wù)。入賬的話是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務(wù)收入,沒有成本???2、19年12月到-6月做賬的都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)還能改成其他業(yè)務(wù)收入嗎,因?yàn)槌杀旧伲∫?guī)模企業(yè)
老師,因?yàn)殚_出去的票都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)開進(jìn)來的票本來是應(yīng)該算其他業(yè)務(wù)成本的可以歸類在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?
企業(yè)賣以前的廢品計(jì)入什么科目 其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入 廢品沒有成本這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
本月沒有開出去的收入發(fā)票,那生產(chǎn)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是等有收入再結(jié)轉(zhuǎn)呢
大型餐飲店,11月和12月是裝修期和培訓(xùn)員工期,這兩個(gè)月的員工工資可以計(jì)入勞務(wù)成本,等2024年1月開業(yè)有收入了,再在2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榭缒炅恕?/p>
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
實(shí)際是加盟商制作奶茶,售賣。自己采購原材料,但是很多原材料沒有發(fā)票。
發(fā)票內(nèi)容是:餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù)。目前稅率是1。是改成開票內(nèi)容,還是改入賬模式
你好 餐飲服務(wù)現(xiàn)在是免增值稅的哦 。? ? ?
我知道,我們是小微,一個(gè)月不到10萬。就是不知道以后還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在能改嗎,沖賬嗎
而且開票稅率是1%,按發(fā)票走的話,我前期是不是做錯(cuò)賬了
你好? ? ?可以修改的 。 你已經(jīng)按1%開票了就得按1%先入賬 。后面紅沖了發(fā)票在開免稅的? 就不需要繳納增值稅? ?
收入做其他業(yè)務(wù)收入嗎,把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖掉。成本轉(zhuǎn)費(fèi)用?電子平臺(tái)稅務(wù)報(bào)表怎么修改啊。之前在銷售商品那填數(shù)了
你好? ? 你要看這個(gè)業(yè)務(wù)是不是你營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的主營(yíng)業(yè)務(wù) 。 是的話做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 不是的話做其他業(yè)務(wù)收入。 之前做錯(cuò) 就去改。 報(bào)表這些和申報(bào)表都要改。? ??
老師麻煩看下吧,謝謝
你好? ?你紅沖是啥意思?? 你現(xiàn)在到底是賬務(wù)處理沒對(duì) 還是申報(bào)表沒對(duì) ? 我看你上面問的問題 你也沒有說清楚具體業(yè)務(wù)是什么? ?? 你說的是開的餐飲服務(wù) 又說是開的1%稅率 。? 你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?? ?餐飲服務(wù)又是免增值稅的。? 那你到底會(huì)不會(huì)改發(fā)票 稅率 重新開票的 ?? ??
開票是服務(wù)費(fèi)。做賬是按貨物及勞務(wù)做的。做賬和保稅都是按銷售貨物來的。開票是服務(wù)費(fèi)。我現(xiàn)在不知道哪個(gè)錯(cuò)了
你知道你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么就好判斷了?你先給我說下開這個(gè)發(fā)票具體是什么業(yè)務(wù)?是銷售貨物還是提供服務(wù)?重點(diǎn)看你實(shí)際業(yè)務(wù)!你拋開你開票的情況和做賬情況!回到業(yè)務(wù)本身是什么業(yè)務(wù)才好判斷。
顧客購買奶茶,就開發(fā)票了,去年12月稅率3%。今年是1%
你好? 那你們發(fā)票大類是開錯(cuò)了? 是開票 按銷售軟飲料來開票的。奶茶屬于軟飲料的 。? ? 你發(fā)票開錯(cuò)了。你報(bào)稅和做賬不用改。 你把你發(fā)票大類重新改下就行了。??
謝謝老師,那前期開完的發(fā)票需要跟稅務(wù)局說明嗎
你好? ?你做紅沖處理即可。 你是普票直接紅沖處理 。? 不用稅務(wù)局說明 。 你只是發(fā)票開票錯(cuò)誤了。? ??
前期二百多份,而且已經(jīng)給顧客了
你好 這么多嗎 ?? ? 要去稅局那邊說明下情況了。 我怕你紅沖會(huì)有問題 。? ?