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1、奶茶店,開票內(nèi)容是餐飲服務(wù)。入賬的話是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務(wù)收入,沒有成本啊?2、19年12月到-6月做賬的都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)還能改成其他業(yè)務(wù)收入嗎,因?yàn)槌杀旧?,小?guī)模企業(yè)

2020-10-22 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 19:21

你好 1.? ? ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 2.? 看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。才好判斷科目入錯(cuò)了沒有? ?

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 19:24

實(shí)際是加盟商制作奶茶,售賣。自己采購原材料,但是很多原材料沒有發(fā)票。

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 19:25

發(fā)票內(nèi)容是:餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù)。目前稅率是1。是改成開票內(nèi)容,還是改入賬模式

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齊紅老師 解答 2020-10-22 19:28

你好 餐飲服務(wù)現(xiàn)在是免增值稅的哦 。? ? ?

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 19:29

我知道,我們是小微,一個(gè)月不到10萬。就是不知道以后還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在能改嗎,沖賬嗎

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 19:32

而且開票稅率是1%,按發(fā)票走的話,我前期是不是做錯(cuò)賬了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 19:36

你好? ? ?可以修改的 。 你已經(jīng)按1%開票了就得按1%先入賬 。后面紅沖了發(fā)票在開免稅的? 就不需要繳納增值稅? ?

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 19:42

收入做其他業(yè)務(wù)收入嗎,把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖掉。成本轉(zhuǎn)費(fèi)用?電子平臺(tái)稅務(wù)報(bào)表怎么修改啊。之前在銷售商品那填數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 19:43

你好? ? 你要看這個(gè)業(yè)務(wù)是不是你營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的主營(yíng)業(yè)務(wù) 。 是的話做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 不是的話做其他業(yè)務(wù)收入。 之前做錯(cuò) 就去改。 報(bào)表這些和申報(bào)表都要改。? ??

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 21:06

老師麻煩看下吧,謝謝

老師麻煩看下吧,謝謝
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齊紅老師 解答 2020-10-22 21:14

你好? ?你紅沖是啥意思?? 你現(xiàn)在到底是賬務(wù)處理沒對(duì) 還是申報(bào)表沒對(duì) ? 我看你上面問的問題 你也沒有說清楚具體業(yè)務(wù)是什么? ?? 你說的是開的餐飲服務(wù) 又說是開的1%稅率 。? 你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?? ?餐飲服務(wù)又是免增值稅的。? 那你到底會(huì)不會(huì)改發(fā)票 稅率 重新開票的 ?? ??

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 21:44

開票是服務(wù)費(fèi)。做賬是按貨物及勞務(wù)做的。做賬和保稅都是按銷售貨物來的。開票是服務(wù)費(fèi)。我現(xiàn)在不知道哪個(gè)錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 21:51

你知道你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么就好判斷了?你先給我說下開這個(gè)發(fā)票具體是什么業(yè)務(wù)?是銷售貨物還是提供服務(wù)?重點(diǎn)看你實(shí)際業(yè)務(wù)!你拋開你開票的情況和做賬情況!回到業(yè)務(wù)本身是什么業(yè)務(wù)才好判斷。

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快賬用戶8416 追問 2020-10-22 21:53

顧客購買奶茶,就開發(fā)票了,去年12月稅率3%。今年是1%

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:02

你好? 那你們發(fā)票大類是開錯(cuò)了? 是開票 按銷售軟飲料來開票的。奶茶屬于軟飲料的 。? ? 你發(fā)票開錯(cuò)了。你報(bào)稅和做賬不用改。 你把你發(fā)票大類重新改下就行了。??

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快賬用戶8416 追問 2020-10-23 11:49

謝謝老師,那前期開完的發(fā)票需要跟稅務(wù)局說明嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:50

你好? ?你做紅沖處理即可。 你是普票直接紅沖處理 。? 不用稅務(wù)局說明 。 你只是發(fā)票開票錯(cuò)誤了。? ??

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快賬用戶8416 追問 2020-10-23 11:50

前期二百多份,而且已經(jīng)給顧客了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:51

你好 這么多嗎 ?? ? 要去稅局那邊說明下情況了。 我怕你紅沖會(huì)有問題 。? ?

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你好 1.? ? ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 2.? 看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。才好判斷科目入錯(cuò)了沒有? ?
2020-10-22
對(duì)了,記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面就可以。
2021-11-25
你好,不能,一般按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-10-18
可以的,可以這么做的。
2021-12-16
同學(xué)你好 收入和成本都是對(duì)應(yīng)的 沒有成本可以有收入 但是有成本必須要有收入
2022-09-14
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