您好 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

老師好!小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額100萬之內(nèi)是5%的稅率嗎?大于100萬的呢
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額小于100萬,所得稅率是5%嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額280萬,屬于小微企業(yè),企業(yè)所得稅按100萬以內(nèi)按5%交5萬,100-280萬10%稅率交18萬,合計(jì)交企業(yè)所得稅23萬對(duì)嗎?
老師好 小微企業(yè)所得稅的實(shí)際稅率是 應(yīng)納稅所得額 小于100萬 2.5% 應(yīng)納稅所得額在100萬-300萬之間 5% 應(yīng)納稅所得額 超過300萬 25% 老師這樣對(duì)嗎
老師:問一下。小微企業(yè)所得稅年應(yīng)納稅所得額300萬之內(nèi),適用的稅率是:1、100萬段,5%;100-300萬是10%;2、100萬是2.5%;100-300萬是5%;適用哪個(gè)?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


不太明白老師,100萬之內(nèi)實(shí)際是5%嗎
100萬之內(nèi)實(shí)際是5%? 100-300萬之間是10%