不需要,沒有差額納稅不需要填寫附列資料,要是代開1% 填寫減免表,2,3,4列
老師,小規(guī)模企業(yè),如果是專票的話,填在哪個欄,我填了主表,提示第1欄第2列不等于附列資料第8欄
老師,小規(guī)模代開的專票,除了填主表代開欄,附列資料表需不需要填寫,
小規(guī)模代開專票,增值稅和附加稅已繳納,申報(bào)表《附表二 附加稅》還需要填寫嗎
老師您好,請問小規(guī)模4季度只開專票17萬報(bào)稅時只需填寫主表的2+16欄對吧,附表一需要填寫嗎?
小閨規(guī)模開3個點(diǎn)專票是不是不需要填減免表只需要填付列資料?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計(jì)提了獎金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報(bào)銷(包含場租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個出具審計(jì)報(bào)告,可以對2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對2024年報(bào)表做修改嗎
會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,我有點(diǎn)懵,就是季度報(bào)稅的,財(cái)務(wù)報(bào)表是打印季度的嗎?月報(bào)就打印月報(bào)的嗎?
為啥利潤表申報(bào)不管是季報(bào)還是月報(bào)都是顯示的本月
這個本月是填寫是7%2B8%2B9,這個3個月之和,季度申報(bào)話,按月是填寫一個月,顯示問題這個設(shè)置問題
季度申報(bào),利潤表上面稅款所屬期是寫的三個月呢
就是上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的時候,
說錯了,按月申報(bào),上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的時候,所屬期都是顯示的是三個月的
寫是季度的,利潤表上面稅款所屬期是寫的三個月 是,按月這個是顯示是一個月才對,