同學(xué),您好,負(fù)數(shù)記到借方更合理一些。
老師收到的保險(xiǎn)退費(fèi)是貸方?jīng)_減管理費(fèi)用還是做借方負(fù)數(shù)呢
老師 收到退回社保費(fèi)用,管理費(fèi)用-社保費(fèi),金額記到貸方,還是負(fù)數(shù)金額記到借方
老師您好!我六月份有一個(gè)憑證金額錯(cuò)記了,借方是管理費(fèi)用,貸方是社保和公積金,想問我這次沖賬,管理費(fèi)用沖紅字要在借方記還是貸方記
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)退回是不是 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)金額
老師,廣州市不是有社保退費(fèi)嗎?收到的社保退費(fèi)我寫的分錄是:借:銀存 貸 管理費(fèi)用-社保 但是這個(gè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)了 我應(yīng)該怎么做呢
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝