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Q

老師收到的保險退費是貸方?jīng)_減管理費用還是做借方負(fù)數(shù)呢

2020-04-09 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-09 09:52

你好 收到 你沖計提 要做借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 09:56

老師這做貸方和借方會有什么不同啊

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齊紅老師 解答 2020-04-09 10:03

你好 你做貸方管理費用 有可能你系統(tǒng)識別不了 。 到時你可能報表等數(shù)據(jù)會不平 。 一般是做借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 10:12

老師好像跟明細(xì)賬也有關(guān)系,做匯算的時候填的期間費用明細(xì),本年累計數(shù)感覺少了

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齊紅老師 解答 2020-04-09 10:20

你好 你沖了管理費用 到時會影響你期間費用的 比如你沖10 實際發(fā)生了30 那么累計就是20了

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 10:40

老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-09 10:43

你好 是的 沖你管理費用負(fù)數(shù) 不計入營業(yè)外收入

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 10:54

老師我那也是社保退費啊,也是疫情期間的,我剛好像說錯了,說成保險退費了,老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-09 10:56

你好 社保減免 如果是直接免了 你沒繳納的 那么你就不需要去計提和做繳納分錄 。 也不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 10:59

老師是全額交了然后退回的

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齊紅老師 解答 2020-04-09 11:06

你好 那你就繳納了退 。 就沖計提管理費用 負(fù)數(shù) 在沖繳納分錄

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快賬用戶3206 追問 2020-04-09 11:15

繳納的分錄要怎么沖?

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齊紅老師 解答 2020-04-09 11:19

你好 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 沖計提 :借管理費用-單位部分社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 負(fù)數(shù)

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你好 收到 你沖計提 要做借方負(fù)數(shù)
2020-04-09
同學(xué),您好,負(fù)數(shù)記到借方更合理一些。
2020-10-19
你好,沖減管理費用是記在借方負(fù)數(shù) 做貸方虛增本年累計數(shù),這個不能做貸方
2021-06-28
你好,同學(xué),用管理費用,借方紅字。
2021-03-30
借銀行存款 借管理費用在借方負(fù)數(shù)
2021-01-14
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