你好 收到 你沖計提 要做借方負(fù)數(shù)
老師收到的保險退費是貸方?jīng)_減管理費用還是做借方負(fù)數(shù)呢
老師 收到退回社保費用,管理費用-社保費,金額記到貸方,還是負(fù)數(shù)金額記到借方
怎么沖減管理費用,用負(fù)數(shù)還是在貸方
沖減管理費用是記在借方負(fù)數(shù)還是直接記在貸方
老師好,為什么沖減管理費用要在借方做負(fù)數(shù)?取得利息收入財務(wù)費用不用在借方做負(fù)數(shù)呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師這做貸方和借方會有什么不同啊
你好 你做貸方管理費用 有可能你系統(tǒng)識別不了 。 到時你可能報表等數(shù)據(jù)會不平 。 一般是做借方負(fù)數(shù)
老師好像跟明細(xì)賬也有關(guān)系,做匯算的時候填的期間費用明細(xì),本年累計數(shù)感覺少了
你好 你沖了管理費用 到時會影響你期間費用的 比如你沖10 實際發(fā)生了30 那么累計就是20了
老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業(yè)外收入嗎
你好 是的 沖你管理費用負(fù)數(shù) 不計入營業(yè)外收入
老師我那也是社保退費啊,也是疫情期間的,我剛好像說錯了,說成保險退費了,老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業(yè)外收入嗎?
你好 社保減免 如果是直接免了 你沒繳納的 那么你就不需要去計提和做繳納分錄 。 也不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的
老師是全額交了然后退回的
你好 那你就繳納了退 。 就沖計提管理費用 負(fù)數(shù) 在沖繳納分錄
繳納的分錄要怎么沖?
你好 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 沖計提 :借管理費用-單位部分社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 負(fù)數(shù)