你只需要看你收款的金額就可以,你收1000 ,開(kāi)發(fā)票0稅率是直接價(jià)稅合計(jì)是1000 ,那這個(gè)開(kāi)6% 這個(gè)價(jià)稅合計(jì)也是1000
老師,您好!請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題0稅率收入算是不含稅收入呢還是算含稅收入呢,我現(xiàn)在需要把0稅率調(diào)成6稅率,糾結(jié)不知道怎么計(jì)算了
老師,我有個(gè)問(wèn)題不太理解,請(qǐng)教下 為什么計(jì)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,收入中包含了出口退稅的收入,出口退稅的收入是不交增值稅的,這樣不是拉低了稅負(fù)率嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模,2021年有一筆收入我稅率算了,算成13%的稅率確認(rèn)的收入。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)我不更正的話會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢
生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率請(qǐng)問(wèn)要控制在多少呢?在計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候用應(yīng)納增值稅額除以銷售收入,這個(gè)是含稅的銷售收入還是不含稅呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)已知稅負(fù)率為1%;不含稅收入為17327311.09元,請(qǐng)問(wèn)該怎樣算應(yīng)交多少稅呢?是不是用17327311.09*0.01呢?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
0稅率收入這個(gè)是算含稅收入,要是你們合同協(xié)商就是含稅話,要是合同說(shuō)不含稅是1000 ,那這個(gè)1000算不含稅,那開(kāi)發(fā)票直接點(diǎn)不含稅開(kāi)出就可以,稅額會(huì)自動(dòng)按1000*6%計(jì)算,
老師,我們沒(méi)有合同,是直接收的餐飲和住宿的收入,這個(gè)應(yīng)該算那個(gè)呢
價(jià)稅分離該是除1.06呢還是直接乘0.06呢
價(jià)稅分離該是除1.06 這樣算出來(lái)不含稅,這個(gè)
哦,那就是還是應(yīng)該按含稅金額算,對(duì)嗎老師
是的,是的,是的,是的,正規(guī)是這樣,
好嘞,明白了老師,謝謝您
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了