你好 你做的無(wú)票收入的嗎

請(qǐng)問(wèn)一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認(rèn)一筆收入,物業(yè)管理費(fèi)40322.9元,月收入沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)是免征增值稅的,并把免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問(wèn)題是教教我怎么計(jì)算增值稅,我是個(gè)會(huì)計(jì)小白,我不會(huì)算
老師你好,我有一筆收入是19年2月份收款的,現(xiàn)在確定對(duì)方不會(huì)要發(fā)票了,想把它作為無(wú)票收入處理,請(qǐng)問(wèn)我是按照當(dāng)時(shí)的16%計(jì)算稅額,還是按照現(xiàn)在的13%計(jì)算稅額呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模,我是有一個(gè)不開(kāi)票收入,就是出租房屋的,我要按多少確認(rèn)收入?現(xiàn)在小規(guī)模不是都免稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模,2021年有一筆收入我稅率算了,算成13%的稅率確認(rèn)的收入。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)我不更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷(xiāo)售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫(xiě)黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開(kāi)的專(zhuān)票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,錢(qián)已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢(qián)回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷(xiāo)等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


是的,是無(wú)票收入,也享受了減免,沒(méi)有產(chǎn)生稅
那你看下你這么做 銷(xiāo)售額大于你的成本嗎
銷(xiāo)售額大于成本的
那就沒(méi)關(guān)系 別修改了
好的,謝謝老師
不用客氣端午安康