你好,一般控制在3%左右 計(jì)算稅負(fù)時(shí)候,銷售收入不含稅的
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人原煤銷售這個(gè)行業(yè)稅負(fù)一般都能達(dá)到多少?這個(gè)稅負(fù)是用應(yīng)繳增值稅除以營業(yè)收入嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問稅負(fù)率計(jì)算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率請(qǐng)問要控制在多少呢?在計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候用應(yīng)納增值稅額除以銷售收入,這個(gè)是含稅的銷售收入還是不含稅呢?
老師,不含稅銷售收入—不含稅銷售收入*稅負(fù)率/稅率 這個(gè)公式是不是可以推算出材料成本呢? 假如企業(yè)是一般納稅人,增值稅稅負(fù)率是5%,稅率是13%,
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
如果我不看什么稅負(fù)率,在每個(gè)月的上增值稅籌劃足夠的進(jìn)項(xiàng)去抵扣,實(shí)際上所繳納的增值稅費(fèi)只有0.03 %左右或者平衡了。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果是實(shí)際發(fā)生的話,沒問題的