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老師,你好,暫估入庫(kù),票回來(lái)后,我做一筆與暫估相反的分錄,在按票面金額重新做一筆應(yīng)付賬款的分錄,這兩筆分錄可以再一張記賬憑證單上完成嗎?

2020-10-15 15:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 15:50

您好,思路是對(duì)的,但是建議還是分開兩個(gè)憑證核算,會(huì)顯得賬務(wù)更清晰。

頭像
快賬用戶1008 追問(wèn) 2020-10-15 15:51

分開做的話,沖銷那一筆沒(méi)有原始憑證啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-15 17:46

沒(méi)有關(guān)系,紅字發(fā)票可以不附附件的。

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您好,思路是對(duì)的,但是建議還是分開兩個(gè)憑證核算,會(huì)顯得賬務(wù)更清晰。
2020-10-15
您好,那是不合理的,發(fā)票需要跟暫估一一對(duì)應(yīng),否則無(wú)法核定發(fā)票
2021-03-16
可以的按照你的思路走
2019-11-10
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
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