你好,借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師您好,我這個應(yīng)付供貨商貨款10000元,是前期發(fā)生的!已經(jīng)做賬,借原材料貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在她從我家買走了其他的材料,沖減她的貨款,我是不是可以借應(yīng)付賬款貸原材料?
老師,采購人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去,當(dāng)時做,其他應(yīng)收A職員-1066元,貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來,從供應(yīng)商貨款扣除,借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066,但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著,怎么平?
老師,之前支付給供應(yīng)商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 113,然后供應(yīng)商給我們返利113,把這個返利的分錄是不是做:借應(yīng)付賬款 貸 原材料 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來了再沖紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,我購入原材料10000元,未付款! 原材料供貨商買了我的樣門窗,也未付我公司款!5000元!這個分錄您能幫我看看嗎?
怎么寫比較合適?
老師你忙完了給我回復(fù)一下可以嗎?
借:原材料10000? 貸:應(yīng)付賬款10000 借:應(yīng)收賬款5000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000 借:應(yīng)付賬款5000 貸:應(yīng)收賬款5000?
同一個公司一個應(yīng)付科目,一個應(yīng)收科目?
是不同的業(yè)務(wù)呀,這個不沖突的。